Empenho
Número: 13940/2016
Data: 27/10/2016
Tipo: Ordinário
Valor: R$  30.616,53
Liquidado: R$  30.616,53
Pago: R$  30.616,53
Tipo de despesa
1064/2016 - R$  30.616,53 (Empenhado)
1064/2016 - R$  30.616,53 (Liquidado)
1064/2016 - R$  30.616,53 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
428
Órgão:
14 - Secretaria Municipal de Cidade
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
14.001.15.452.0028.2104
Manutencao De Atividades Da SEMCID
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MT
Tipo:
Física
Documento:
03.507.41*******
Histórico
27/10/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEVOLUÇO DE SALDO DE CONVÒNIO REF. PRAA DO JARDIM PRIMAVERA.
R$  30.616,53
04/11/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEVOLUÇO DE SALDO DE CONVÒNIO REF. PRAA DO JARDIM PRIMAVERA.
R$  30.616,53