Empenho
Número: 13930/2016
Data: 27/10/2016
Tipo: Global
Valor: R$  5.178,00
Liquidado: R$  5.178,00
Pago: R$  5.178,00
Processo Licitatório
Número: 67/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1028/2016 - R$  5.178,00 (Empenhado)
1028/2016 - R$  5.178,00 (Liquidado)
1028/2016 - R$  5.178,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
441
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
27/10/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE BUCAL UNIDADES DE SAUDE PSF, CONF. PREGÇO 67/2016.
R$  5.178,00
15/12/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE BUCAL UNIDADES DE SAUDE PSF, CONF. PREGÇO 67/2016.
R$  5.178,00
27/12/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE BUCAL UNIDADES DE SAUDE PSF, CONF. PREGÇO 67/2016.
R$  5.178,00