Empenho
Número: 13803/2016
Data: 26/10/2016
Tipo: Global
Valor: R$  880,11
Liquidado: R$  880,11
Pago: R$  880,11
Processo Licitatório
Número: 25/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2016 - R$  880,11 (Empenhado)
1082/2016 - R$  880,11 (Liquidado)
1082/2016 - R$  880,11 (Pago)
FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE - R$  316,44 (--)
FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE - R$  316,44 (--)
Dotação
Código Reduzido:
460
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2115
Manutencao De Acoes Do AME
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
26/10/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AME, CONF. PREGÇO 25/2016.
R$  880,11
16/11/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AME, CONF. PREGÇO 25/2016.
R$  880,11
08/12/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AME, CONF. PREGÇO 25/2016.
R$  880,11