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Transparencia

Empenho
Número: 13564/2016
Data: 19/10/2016
Tipo: Global
Valor: R$  7.600,00
Liquidado: R$  7.600,00
Pago: R$  7.600,00

Processo Licitatório
Número: 93/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1022/2016 - R$  7.600,00 (Empenhado)
1022/2016 - R$  7.600,00 (Liquidado)
1022/2016 - R$  7.600,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
219
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0008.2014
Manutencao Do Cadastro Unico
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******

Histórico
19/10/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE PASTA ARQUIVO DE PAPEL KRAFT PARA O ATENDIMENTO AO BOLSA FAMILIAR, CONF. PREGÇO 93/2015.
R$  7.600,00

02/11/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE PASTA ARQUIVO DE PAPEL KRAFT PARA O ATENDIMENTO AO BOLSA FAMILIAR, CONF. PREGÇO 93/2015.
R$  7.600,00

25/11/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE PASTA ARQUIVO DE PAPEL KRAFT PARA O ATENDIMENTO AO BOLSA FAMILIAR, CONF. PREGÇO 93/2015.
R$  7.600,00

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