Empenho
Número: 13354/2016
Data: 11/10/2016
Tipo: Global
Valor: R$  1.131,25
Liquidado: R$  1.131,25
Pago: R$  1.131,25
Tipo de despesa
1049/2016 - R$  1.131,25 (Empenhado)
1049/2016 - R$  1.131,25 (Liquidado)
1049/2016 - R$  1.131,25 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
445
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
HOTEL PERONDI LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
10.316.03*******
Histórico
11/10/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE HOSPEDAGEM DOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DO CANCER, CONF. SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO SMSS N. 320/2016.
R$  1.131,25
19/10/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE HOSPEDAGEM DOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DO CANCER, CONF. SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO SMSS N. 320/2016.
R$  1.131,25
08/11/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE HOSPEDAGEM DOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DO CANCER, CONF. SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO SMSS N. 320/2016.
R$  1.131,25