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Transparencia

Empenho
Número: 12807/2016
Data: 27/09/2016
Tipo: Estimativo
Valor: R$  25.289,85
Liquidado: R$  25.276,10
Pago: R$  25.276,10
Tipo de despesa
1002/2016 - R$  25.289,85 (Empenhado)
1002/2016 - R$  25.276,10 (Liquidado)
1002/2016 - R$  25.276,10 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
445
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******

Histórico
27/09/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. SAéDE ATEN€ÇO BµSICA.
R$  25.289,85

21/11/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. SAéDE ATEN€ÇO BµSICA.
R$  7.611,20

28/11/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. SAéDE ATEN€ÇO BµSICA.
R$  7.611,20

12/12/2016
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. SAéDE ATEN€ÇO BµSICA.
R$  4.949,92

26/12/2016
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. SAéDE ATEN€ÇO BµSICA.
R$  6.586,97

26/12/2016
Liquidação
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. SAéDE ATEN€ÇO BµSICA.
R$  6.128,01

28/12/2016
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. SAéDE ATEN€ÇO BµSICA.
R$  6.586,97

28/12/2016
Pagamento
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. SAéDE ATEN€ÇO BµSICA.
R$  6.128,01

28/12/2016
Anulação
anula‡ao de saldo de ne nao utilizada
R$  13,75

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