Empenho
Número: 12807/2016
Data: 27/09/2016
Tipo: Estimativo
Valor: R$  25.289,85
Liquidado: R$  25.276,10
Pago: R$  25.276,10
Tipo de despesa
1002/2016 - R$  25.289,85 (Empenhado)
1002/2016 - R$  25.276,10 (Liquidado)
1002/2016 - R$  25.276,10 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
445
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
27/09/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. SAéDE ATENÇO BµSICA.
R$  25.289,85
21/11/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. SAéDE ATENÇO BµSICA.
R$  7.611,20
28/11/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. SAéDE ATENÇO BµSICA.
R$  7.611,20
12/12/2016
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. SAéDE ATENÇO BµSICA.
R$  4.949,92
26/12/2016
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. SAéDE ATENÇO BµSICA.
R$  6.586,97
26/12/2016
Liquidação
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. SAéDE ATENÇO BµSICA.
R$  6.128,01
28/12/2016
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. SAéDE ATENÇO BµSICA.
R$  6.586,97
28/12/2016
Pagamento
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. SAéDE ATENÇO BµSICA.
R$  6.128,01
28/12/2016
Anulação
anulaao de saldo de ne nao utilizada
R$  13,75