Empenho
Número: 12806/2016
Data: 27/09/2016
Tipo: Estimativo
Valor: R$  53.637,71
Liquidado: R$  53.637,71
Pago: R$  53.637,71
Tipo de despesa
1002/2016 - R$  53.637,71 (Empenhado)
1002/2016 - R$  53.637,71 (Liquidado)
1002/2016 - R$  53.637,71 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
445
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
27/09/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PSFïS.
R$  53.637,71
21/10/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PSFïS.
R$  9.227,74
28/10/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PSFïS.
R$  9.227,74
21/11/2016
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PSFïS.
R$  32.693,66
28/11/2016
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PSFïS.
R$  32.693,66
12/12/2016
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PSFïS.
R$  11.716,31