Empenho
Número: 12805/2016
Data: 27/09/2016
Tipo: Estimativo
Valor: R$  21.385,79
Liquidado: R$  21.385,79
Pago: R$  21.385,79
Tipo de despesa
1002/2016 - R$  21.385,79 (Empenhado)
1002/2016 - R$  21.385,79 (Liquidado)
1002/2016 - R$  21.385,79 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
325
Órgão:
09 - Secretaria Munic. de Industria Comercio e Turismo
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.22.661.0034.2090
Manutencao Do Aeroporto
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
27/09/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA O AEROPORTO.
R$  21.385,79
18/10/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA O AEROPORTO.
R$  4.684,14
28/10/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA O AEROPORTO.
R$  4.684,14
22/11/2016
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA O AEROPORTO.
R$  8.502,96
28/11/2016
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA O AEROPORTO.
R$  8.502,96
22/12/2016
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA O AEROPORTO.
R$  8.198,69
28/12/2016
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA O AEROPORTO.
R$  8.198,69