Empenho
Número: 12800/2016
Data: 27/09/2016
Tipo: Estimativo
Valor: R$  21.041,82
Liquidado: R$  21.041,82
Pago: R$  21.041,82
Tipo de despesa
1002/2016 - R$  21.041,82 (Empenhado)
1002/2016 - R$  21.041,82 (Liquidado)
1002/2016 - R$  21.041,82 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
191
Órgão:
07 - Secretaria Municipal de Saude E Saneamento
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0036.2125
Manutencao Das Atividades Da Sec. Saude
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
27/09/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE SAéDE.
R$  21.041,82
21/10/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE SAéDE.
R$  1.400,15
28/10/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE SAéDE.
R$  1.400,15
21/11/2016
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE SAéDE.
R$  11.257,73
28/11/2016
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE SAéDE.
R$  11.257,73
22/12/2016
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE SAéDE.
R$  8.383,94
28/12/2016
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE SAéDE.
R$  8.383,94