Empenho
Número: 12798/2016
Data: 27/09/2016
Tipo: Estimativo
Valor: R$  31.784,25
Liquidado: R$  28.073,24
Pago: R$  28.073,24
Tipo de despesa
1002/2016 - R$  31.784,25 (Empenhado)
1002/2016 - R$  28.073,24 (Liquidado)
1002/2016 - R$  28.073,24 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
412
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0031.2075
Manutencao SEMEL
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
27/09/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE ESPORTE E LAZER.
R$  31.784,25
20/10/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE ESPORTE E LAZER.
R$  2.916,62
28/10/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE ESPORTE E LAZER.
R$  2.916,62
21/11/2016
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE ESPORTE E LAZER.
R$  12.113,30
28/11/2016
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE ESPORTE E LAZER.
R$  12.113,30
22/12/2016
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE ESPORTE E LAZER.
R$  13.043,32
28/12/2016
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE ESPORTE E LAZER.
R$  13.043,32
28/12/2016
Anulação
anulaao de saldo de ne nao utilizada
R$  3.711,01