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Transparencia

Empenho
Número: 12722/2016
Data: 26/09/2016
Tipo: Ordinário
Valor: R$  260.720,35
Liquidado: R$  260.720,35
Pago: R$  260.720,35
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  260.720,35 (Empenhado)
PESSOAL - R$  260.720,35 (Liquidado)
PESSOAL - R$  260.720,35 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
459
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2115
Manutencao De Acoes Do AME
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
26/09/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE SETEMBRO DE 2016.(SAéDE - AME)
R$  260.720,35

28/09/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE SETEMBRO DE 2016.(SAéDE - AME)
R$  260.720,35

29/09/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE SETEMBRO DE 2016.(SAéDE - AME)
R$  260.720,35

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