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Transparencia

Empenho
Número: 12500/2016
Data: 19/09/2016
Tipo: Global
Valor: R$  63,40
Liquidado: R$  63,40
Pago: R$  63,40

Processo Licitatório
Número: 72/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2016 - R$  63,40 (Empenhado)
1023/2016 - R$  63,40 (Liquidado)
1023/2016 - R$  63,40 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
245
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2025
Manutencao Do Cras Sao Domingos
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******

Histórico
19/09/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA€ÇO PARA O CRAS, CONF. PREGÇO 72/2016, UTILIZAR RECURSO CONVÒNIO PSB.
R$  63,40

28/10/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA€ÇO PARA O CRAS, CONF. PREGÇO 72/2016, UTILIZAR RECURSO CONVÒNIO PSB.
R$  63,40

16/11/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA€ÇO PARA O CRAS, CONF. PREGÇO 72/2016, UTILIZAR RECURSO CONVÒNIO PSB.
R$  63,40

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