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Transparencia

Empenho
Número: 11679/2016
Data: 24/08/2016
Tipo: Ordinário
Valor: R$  217.419,30
Liquidado: R$  217.419,30
Pago: R$  217.419,30
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  217.419,30 (Empenhado)
PESSOAL - R$  217.419,30 (Liquidado)
PESSOAL - R$  217.419,30 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
459
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2115
Manutencao De Acoes Do AME
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
114000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
24/08/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE AGOSTO DE 2016 (SAéDE - AME)
R$  217.419,30

29/08/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE AGOSTO DE 2016 (SAéDE - AME)
R$  217.419,30

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