Empenho
Número: 11506/2016
Data: 19/08/2016
Tipo: Estimativo
Valor: R$  40.000,00
Liquidado: R$  40.000,00
Pago: R$  40.000,00
Tipo de despesa
1002/2016 - R$  40.000,00 (Empenhado)
1002/2016 - R$  40.000,00 (Liquidado)
1002/2016 - R$  40.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
445
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
19/08/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2016. (SAéDE - PSF)
R$  40.000,00
22/08/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2016. (SAéDE - PSF)
R$  18.637,06
24/08/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2016. (SAéDE - PSF)
R$  18.637,06
21/10/2016
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2016. (SAéDE - PSF)
R$  21.362,94
28/10/2016
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2016. (SAéDE - PSF)
R$  21.362,94