Empenho
Número: 10624/2016
Data: 27/07/2016
Tipo: Ordinário
Valor: R$  5.029,58
Liquidado: R$  5.029,58
Pago: R$  5.029,58
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  5.029,58 (Empenhado)
PESSOAL - R$  5.029,58 (Liquidado)
PESSOAL - R$  5.029,58 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
255
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2152
Manutenção Equipe Volante
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
27/07/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2016. (PBV III)
R$  5.029,58
28/07/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2016. (PBV III)
R$  5.029,58
29/07/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2016. (PBV III)
R$  5.029,58