Empenho
Número: 10620/2016
Data: 27/07/2016
Tipo: Ordinário
Valor: R$  4.800,50
Liquidado: R$  4.800,50
Pago: R$  4.800,50
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  4.800,50 (Empenhado)
PESSOAL - R$  4.800,50 (Liquidado)
PESSOAL - R$  4.800,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
276
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
002 - Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescent
Funcional Programática:
08.002.8.243.0046.2146
Manut. Dos Projetos AABB
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
27/07/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2016. (PROJETO AABB)
R$  4.800,50
28/07/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2016. (PROJETO AABB)
R$  4.800,50
29/07/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2016. (PROJETO AABB)
R$  4.800,50