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Transparencia

Empenho
Número: 10617/2016
Data: 27/07/2016
Tipo: Ordinário
Valor: R$  11.834,71
Liquidado: R$  11.834,71
Pago: R$  11.834,71
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  11.834,71 (Empenhado)
PESSOAL - R$  11.834,71 (Liquidado)
PESSOAL - R$  11.834,71 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
218
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0008.2014
Manutencao Do Cadastro Unico
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
27/07/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2016. (BOLSA FAMILIA)
R$  11.834,71

28/07/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2016. (BOLSA FAMILIA)
R$  11.834,71

29/07/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2016. (BOLSA FAMILIA)
R$  11.834,71

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