Empenho
Número: 10611/2016
Data: 27/07/2016
Tipo: Ordinário
Valor: R$  27.855,84
Liquidado: R$  27.855,84
Pago: R$  27.855,84
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  27.855,84 (Empenhado)
PESSOAL - R$  27.855,84 (Liquidado)
PESSOAL - R$  27.855,84 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
237
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2024
Manutencao Do Cras Sao Jose
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
27/07/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2016. (CRAS SÇO JOSE)
R$  27.855,84
28/07/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2016. (CRAS SÇO JOSE)
R$  27.855,84
29/07/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2016. (CRAS SÇO JOSE)
R$  27.855,84