Empenho
Número: 10610/2016
Data: 27/07/2016
Tipo: Ordinário
Valor: R$  29.558,31
Liquidado: R$  29.558,31
Pago: R$  29.558,31
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  29.558,31 (Empenhado)
PESSOAL - R$  29.558,31 (Liquidado)
PESSOAL - R$  29.558,31 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
208
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.243.0047.2028
Manut Do Serv De Acolh. Instituc. P/ Criancas
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
27/07/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2016. (CASA DA CRIANA)
R$  29.558,31
28/07/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2016. (CASA DA CRIANA)
R$  29.558,31
29/07/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2016. (CASA DA CRIANA)
R$  29.558,31