Empenho
Número: 10307/2016
Data: 19/07/2016
Tipo: Global
Valor: R$  2.123,48
Liquidado: R$  2.123,47
Pago: R$  2.123,47
Processo Licitatório
Número: 25/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1042/2016 - R$  2.123,48 (Empenhado)
1042/2016 - R$  2.123,47 (Liquidado)
1042/2016 - R$  2.123,47 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
197
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.243.0025.2020
Manut Do Fundo Munic De Assistencia Social
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
19/07/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO TEMPERADO PARA MANUTENÇO DE PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 25/2016.
R$  2.123,48
26/07/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO TEMPERADO PARA MANUTENÇO DE PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 25/2016.
R$  2.123,47
04/08/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDRO TEMPERADO PARA MANUTENÇO DE PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 25/2016.
R$  2.123,47
30/09/2016
Anulação
ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO
R$  0,01