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Transparencia

Empenho
Número: 2892/2014
Data: 24/03/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  5.929,22
Liquidado: R$  5.929,22
Pago: R$  5.929,22
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  5.929,22 (Empenhado)
PESSOAL - R$  5.929,22 (Liquidado)
PESSOAL - R$  5.929,22 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
311
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.244.0048.2030
MANUTENCAO DO CREAS
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
24/03/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAR?O DE 2014. (CREAS)
R$  5.929,22

28/03/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAR?O DE 2014. (CREAS)
R$  5.929,22

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