Empenho
Número: 9405/2016
Data: 24/06/2016
Tipo: Ordinário
Valor: R$  5.203,80
Liquidado: R$  5.203,80
Pago: R$  5.203,80
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  5.203,80 (Empenhado)
PESSOAL - R$  5.203,80 (Liquidado)
PESSOAL - R$  5.203,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
269
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0048.2030
Manutenção Do CREAS
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
24/06/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JUNHO DE 2016. (PFMC CREAS)
R$  5.203,80
27/06/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JUNHO DE 2016. (PFMC CREAS)
R$  5.203,80
28/06/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JUNHO DE 2016. (PFMC CREAS)
R$  5.203,80