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Transparencia

Empenho
Número: 9402/2016
Data: 24/06/2016
Tipo: Ordinário
Valor: R$  3.944,77
Liquidado: R$  3.944,77
Pago: R$  3.944,77
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  3.944,77 (Empenhado)
PESSOAL - R$  3.944,77 (Liquidado)
PESSOAL - R$  3.944,77 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
208
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.243.0047.2028
Manut Do Serv De Acolh. Instituc. P/ Criancas
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
24/06/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JUNHO DE 2016. (PACI)
R$  3.944,77

27/06/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JUNHO DE 2016. (PACI)
R$  3.944,77

28/06/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JUNHO DE 2016. (PACI)
R$  3.944,77

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