Empenho
Número: 9398/2016
Data: 24/06/2016
Tipo: Ordinário
Valor: R$  17.214,20
Liquidado: R$  17.214,20
Pago: R$  17.214,20
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  17.214,20 (Empenhado)
PESSOAL - R$  17.214,20 (Liquidado)
PESSOAL - R$  17.214,20 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
286
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
004 - Fundo Municipal de Direito dos Idosos
Funcional Programática:
08.004.8.241.0046.2027
Manutencao CCI_Idosos
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
24/06/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JUNHO DE 2016. (ASSISTENCIA AO IDOSO)
R$  17.214,20
27/06/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JUNHO DE 2016. (ASSISTENCIA AO IDOSO)
R$  17.214,20
28/06/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JUNHO DE 2016. (ASSISTENCIA AO IDOSO)
R$  17.214,20