Empenho
Número: 9396/2016
Data: 24/06/2016
Tipo: Ordinário
Valor: R$  11.834,71
Liquidado: R$  11.834,71
Pago: R$  11.834,71
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  11.834,71 (Empenhado)
PESSOAL - R$  11.834,71 (Liquidado)
PESSOAL - R$  11.834,71 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
218
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0008.2014
Manutencao Do Cadastro Unico
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
24/06/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JUNHO DE 2016. (BOLSA FAMILIA)
R$  11.834,71
27/06/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JUNHO DE 2016. (BOLSA FAMILIA)
R$  11.834,71
28/06/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JUNHO DE 2016. (BOLSA FAMILIA)
R$  11.834,71