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Transparencia

Empenho
Número: 8938/2016
Data: 13/06/2016
Tipo: Ordinário
Valor: R$  4.540,78
Liquidado: R$  4.540,78
Pago: R$  4.540,78
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  4.540,78 (Empenhado)
PESSOAL - R$  4.540,78 (Liquidado)
PESSOAL - R$  4.540,78 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
226
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0044.2023
Manutencao Do Programa De Geracao De Emprego
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******

Histórico
13/06/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. 1¦ PARCELA DO 13§ SALµRIO.(GERA€ÇO TRAB. E RENDA)
R$  4.540,78

15/06/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. 1¦ PARCELA DO 13§ SALµRIO.(GERA€ÇO TRAB. E RENDA)
R$  4.540,78

16/06/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. 1¦ PARCELA DO 13§ SALµRIO.(GERA€ÇO TRAB. E RENDA)
R$  4.540,78

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