Empenho
Número: 8935/2016
Data: 13/06/2016
Tipo: Ordinário
Valor: R$  11.414,95
Liquidado: R$  11.414,95
Pago: R$  11.414,95
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  11.414,95 (Empenhado)
PESSOAL - R$  11.414,95 (Liquidado)
PESSOAL - R$  11.414,95 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
262
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0047.2029
Manutencao do Servi De Acolhim Int. P/ Mulheres
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
13/06/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. 1¦ PARCELA DO 13§ SALµRIO.(CASA DA MULHER)
R$  11.414,95
15/06/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. 1¦ PARCELA DO 13§ SALµRIO.(CASA DA MULHER)
R$  11.414,95
16/06/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. 1¦ PARCELA DO 13§ SALµRIO.(CASA DA MULHER)
R$  11.414,95