Empenho
Número: 8699/2016
Data: 07/06/2016
Tipo: Global
Valor: R$  8.611,45
Liquidado: R$  8.611,45
Pago: R$  8.611,45
Processo Licitatório
Número: 25/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2016 - R$  8.611,45 (Empenhado)
1082/2016 - R$  8.611,45 (Liquidado)
1082/2016 - R$  8.611,45 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
324
Órgão:
09 - Secretaria Munic. de Industria Comercio e Turismo
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.22.661.0034.2090
Manutencao Do Aeroporto
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
07/06/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDROS TEMPERADOS PARA SEREM INSTALADOS NO AEROPORTO DE SORRISO, CONF. PREGÇO 25/2016.
R$  8.611,45
07/06/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDROS TEMPERADOS PARA SEREM INSTALADOS NO AEROPORTO DE SORRISO, CONF. PREGÇO 25/2016.
R$  8.611,45
17/06/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE VIDROS TEMPERADOS PARA SEREM INSTALADOS NO AEROPORTO DE SORRISO, CONF. PREGÇO 25/2016.
R$  8.611,45