Empenho
Número: 8480/2016
Data: 02/06/2016
Tipo: Global
Valor: R$  32.485,00
Liquidado: R$  32.485,00
Pago: R$  32.485,00
Processo Licitatório
Número: 113/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2016 - R$  32.485,00 (Empenhado)
1023/2016 - R$  32.485,00 (Liquidado)
1023/2016 - R$  32.485,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
441
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
123000000 - Transferências de Convênios - Saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
02/06/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE FRALDAS INFANTIS E GIRIµTRICAS PARA PACIENTES EM ATENDIMENTO PELA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 113/2015.
R$  32.485,00
22/06/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE FRALDAS INFANTIS E GIRIµTRICAS PARA PACIENTES EM ATENDIMENTO PELA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 113/2015.
R$  32.485,00
12/07/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE FRALDAS INFANTIS E GIRIµTRICAS PARA PACIENTES EM ATENDIMENTO PELA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 113/2015.
R$  32.485,00