Empenho
Número: 7322/2016
Data: 06/05/2016
Tipo: Estimativo
Valor: R$  17.000,00
Liquidado: R$  16.054,35
Pago: R$  16.054,35
Tipo de despesa
1002/2016 - R$  17.000,00 (Empenhado)
1002/2016 - R$  16.054,35 (Liquidado)
1002/2016 - R$  16.054,35 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
445
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
06/05/2016
Empenhado
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA ANO DE 2016.(SAéDE - ATENAO BµSICA)
R$  17.000,00
20/09/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA ANO DE 2016.(SAéDE - ATENAO BµSICA)
R$  5.362,60
28/09/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA ANO DE 2016.(SAéDE - ATENAO BµSICA)
R$  5.362,60
21/10/2016
Liquidação
Parcela 2
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA ANO DE 2016.(SAéDE - ATENAO BµSICA)
R$  9.300,71
28/10/2016
Pagamento
Parcela 2
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA ANO DE 2016.(SAéDE - ATENAO BµSICA)
R$  9.300,71
22/12/2016
Liquidação
Parcela 3
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA ANO DE 2016.(SAéDE - ATENAO BµSICA)
R$  1.391,04
28/12/2016
Pagamento
Parcela 3
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA ANO DE 2016.(SAéDE - ATENAO BµSICA)
R$  1.391,04
28/12/2016
Anulação
anulaao de saldo de ne estimada
R$  945,65