Empenho
Número: 7320/2016
Data: 06/05/2016
Tipo: Estimativo
Valor: R$  21.000,00
Liquidado: R$  15.000,00
Pago: R$  15.000,00
Tipo de despesa
1002/2016 - R$  21.000,00 (Empenhado)
1002/2016 - R$  15.000,00 (Liquidado)
1002/2016 - R$  15.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
463
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2115
Manutencao De Acoes Do AME
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
06/05/2016
Empenhado
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA ANO DE 2016.(SAéDE - AME)
R$  21.000,00
16/06/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA ANO DE 2016.(SAéDE - AME)
R$  2.009,16
22/06/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA ANO DE 2016.(SAéDE - AME)
R$  2.009,16
20/07/2016
Liquidação
Parcela 2
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA ANO DE 2016.(SAéDE - AME)
R$  2.438,20
25/07/2016
Pagamento
Parcela 2
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA ANO DE 2016.(SAéDE - AME)
R$  2.438,20
19/08/2016
Liquidação
Parcela 3
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA ANO DE 2016.(SAéDE - AME)
R$  2.267,40
24/08/2016
Pagamento
Parcela 3
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA ANO DE 2016.(SAéDE - AME)
R$  2.267,40
19/09/2016
Liquidação
Parcela 4
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA ANO DE 2016.(SAéDE - AME)
R$  2.080,17
28/09/2016
Pagamento
Parcela 4
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA ANO DE 2016.(SAéDE - AME)
R$  2.080,17
21/10/2016
Liquidação
Parcela 5
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA ANO DE 2016.(SAéDE - AME)
R$  2.260,41
28/10/2016
Pagamento
Parcela 5
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA ANO DE 2016.(SAéDE - AME)
R$  2.260,41
21/11/2016
Liquidação
Parcela 6
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA ANO DE 2016.(SAéDE - AME)
R$  2.503,69
28/11/2016
Pagamento
Parcela 6
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA ANO DE 2016.(SAéDE - AME)
R$  2.503,69
26/12/2016
Liquidação
Parcela 7
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA ANO DE 2016.(SAéDE - AME)
R$  454,12
26/12/2016
Liquidação
Parcela 8
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA ANO DE 2016.(SAéDE - AME)
R$  986,85
28/12/2016
Pagamento
Parcela 7
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA ANO DE 2016.(SAéDE - AME)
R$  454,12
28/12/2016
Pagamento
Parcela 8
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA ANO DE 2016.(SAéDE - AME)
R$  986,85
24/10/2016
Anulação
ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO
R$  6.000,00