Empenho
Número: 7695/2016
Data: 18/05/2016
Tipo: Estimativo
Valor: R$  13.500,00
Liquidado: R$  13.500,00
Pago: R$  13.500,00
Tipo de despesa
1002/2016 - R$  13.500,00 (Empenhado)
1002/2016 - R$  13.500,00 (Liquidado)
1002/2016 - R$  13.500,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
191
Órgão:
07 - Secretaria Municipal de Saude E Saneamento
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0036.2125
Manutencao Das Atividades Da Sec. Saude
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
18/05/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2016. (SEC. SAéDE)
R$  13.500,00
22/08/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2016. (SEC. SAéDE)
R$  4.541,82
24/08/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2016. (SEC. SAéDE)
R$  4.541,82
21/10/2016
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2016. (SEC. SAéDE)
R$  8.958,18
28/10/2016
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2016. (SEC. SAéDE)
R$  8.958,18