Empenho
Número: 6817/2016
Data: 28/04/2016
Tipo: Global
Valor: R$  16.957,25
Liquidado: R$  16.957,25
Pago: R$  16.957,25
Processo Licitatório
Número: 19/2016
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1073/2016 - R$  16.957,25 (Empenhado)
1073/2016 - R$  16.957,25 (Liquidado)
1073/2016 - R$  16.957,25 (Pago)
1078/2016 - R$  5.040,00 (--)
1078/2016 - R$  180,00 (--)
1078/2016 - R$  4.860,00 (--)
1078/2016 - R$  4.860,00 (--)
Dotação
Código Reduzido:
324
Órgão:
09 - Secretaria Munic. de Industria Comercio e Turismo
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.22.661.0034.2090
Manutencao Do Aeroporto
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ELETRO METALURGICA ROVARIS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
00.942.55*******
Histórico
28/04/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇO, READEQUAÇO E REFORO DA REDE ELETRICA PARA INSTALAÇO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇO DO TERMINAL AEROPORTUARIO DE SORRISO, CONF. PREGÇO 19/2015.
R$  16.957,25
06/06/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇO, READEQUAÇO E REFORO DA REDE ELETRICA PARA INSTALAÇO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇO DO TERMINAL AEROPORTUARIO DE SORRISO, CONF. PREGÇO 19/2015.
R$  16.957,25
08/06/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇO, READEQUAÇO E REFORO DA REDE ELETRICA PARA INSTALAÇO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇO DO TERMINAL AEROPORTUARIO DE SORRISO, CONF. PREGÇO 19/2015.
R$  16.957,25