Empenho
Número: 6661/2016
Data: 26/04/2016
Tipo: Ordinário
Valor: R$  4.696,16
Liquidado: R$  4.696,16
Pago: R$  4.696,16
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  4.696,16 (Empenhado)
PESSOAL - R$  4.696,16 (Liquidado)
PESSOAL - R$  4.696,16 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
269
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0048.2030
Manutenção Do CREAS
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
26/04/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÒS DE ABRIL DE 2016 (PFMC CREAS 72 3856-4)
R$  4.696,16
28/04/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÒS DE ABRIL DE 2016 (PFMC CREAS 72 3856-4)
R$  4.696,16
29/04/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÒS DE ABRIL DE 2016 (PFMC CREAS 72 3856-4)
R$  4.696,16