Empenho
Número: 6653/2016
Data: 26/04/2016
Tipo: Ordinário
Valor: R$  26.245,94
Liquidado: R$  26.245,94
Pago: R$  26.245,94
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  26.245,94 (Empenhado)
PESSOAL - R$  26.245,94 (Liquidado)
PESSOAL - R$  26.245,94 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
262
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0047.2029
Manutencao do Servi De Acolhim Int. P/ Mulheres
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
26/04/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÒS DE ABRIL DE 2016 (MULHERES VITIMAS DE VIOLÒNCIA)
R$  26.245,94
28/04/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÒS DE ABRIL DE 2016 (MULHERES VITIMAS DE VIOLÒNCIA)
R$  26.245,94
29/04/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÒS DE ABRIL DE 2016 (MULHERES VITIMAS DE VIOLÒNCIA)
R$  26.245,94