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Transparencia

Empenho
Número: 2675/2014
Data: 13/03/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  315,82
Liquidado: R$  315,82
Pago: R$  315,82

Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  315,82 (Empenhado)
1023/2014 - R$  315,82 (Liquidado)
1023/2014 - R$  315,82 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
372
Órgão:
09 - SECRETARIA MUNIC. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
09.001.23.692.0034.2088
MANUTENCAO DO CENTRO DE EVENTOS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
229000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS

Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******

Histórico
13/03/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTEN?AO DO CENTRO DE EVENTOS, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  315,82

13/03/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTEN?AO DO CENTRO DE EVENTOS, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  315,82

07/04/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTEN?AO DO CENTRO DE EVENTOS, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  315,82

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