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Transparencia

Empenho
Número: 4786/2016
Data: 15/03/2016
Tipo: Ordinário
Valor: R$  71,04
Liquidado: R$  70,91
Pago: R$  70,91

Processo Licitatório
Número: 147/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1022/2016 - R$  71,04 (Empenhado)
1022/2016 - R$  70,91 (Liquidado)
1022/2016 - R$  70,91 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
86
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade:
003 - Educacao Basica 40%
Funcional Programática:
04.003.12.361.0051.2141
Manut do Fundeb 40% - Ens. Fundam.
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
119000000 - Transferências do FUNDEB 40%

Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******

Histórico
15/03/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESCOLA MARIA TEREZA PALOSCHI, CONF. PREGÇO 147/2015.
R$  71,04

01/07/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESCOLA MARIA TEREZA PALOSCHI, CONF. PREGÇO 147/2015.
R$  70,91

07/07/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESCOLA MARIA TEREZA PALOSCHI, CONF. PREGÇO 147/2015.
R$  70,91

01/07/2016
Anulação
.
R$  0,13

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