Empenho
Número: 4781/2016
Data: 15/03/2016
Tipo: Global
Valor: R$  336,95
Liquidado: R$  336,95
Pago: R$  336,95
Processo Licitatório
Número: 59/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2016 - R$  336,95 (Empenhado)
1023/2016 - R$  336,95 (Liquidado)
1023/2016 - R$  336,95 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
55
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0030.2043
Manut Das Ativ Da Sec E Educacao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
115000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
15/03/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA ESCOLA MARIA TEREZA PALOSCHI, CONF. PREGÇO 59/2015
R$  336,95
06/04/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA ESCOLA MARIA TEREZA PALOSCHI, CONF. PREGÇO 59/2015
R$  336,95
27/04/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA ESCOLA MARIA TEREZA PALOSCHI, CONF. PREGÇO 59/2015
R$  336,95