Empenho
Número: 4542/2016
Data: 10/03/2016
Tipo: Global
Valor: R$  25.940,00
Liquidado: R$  25.940,00
Pago: R$  25.940,00
Processo Licitatório
Número: 113/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2016 - R$  25.940,00 (Empenhado)
1023/2016 - R$  25.940,00 (Liquidado)
1023/2016 - R$  25.940,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
449
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2113
Manut. De acoes Da Atend. Hospit. Amb. E medico
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
10/03/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA SE REFERE A AQUISIÇO DE LEITES, FRALDAS, ALIMENTAÇO ESPECIAL E ALIMENTOS PARA O CAPS. PREGÇO N§ 113/2015. PARA PACIENTES ACAMADOS.
R$  25.940,00
15/04/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REFERE A AQUISIÇO DE LEITES, FRALDAS, ALIMENTAÇO ESPECIAL E ALIMENTOS PARA O CAPS. PREGÇO N§ 113/2015. PARA PACIENTES ACAMADOS.
R$  25.940,00
05/05/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REFERE A AQUISIÇO DE LEITES, FRALDAS, ALIMENTAÇO ESPECIAL E ALIMENTOS PARA O CAPS. PREGÇO N§ 113/2015. PARA PACIENTES ACAMADOS.
R$  25.940,00