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Transparencia

Empenho
Número: 4472/2016
Data: 09/03/2016
Tipo: Ordinário
Valor: R$  439,50
Liquidado: R$  439,50
Pago: R$  439,50

Processo Licitatório
Número: 59/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2016 - R$  439,50 (Empenhado)
1023/2016 - R$  439,50 (Liquidado)
1023/2016 - R$  439,50 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
165
Órgão:
06 - Sec. Municipal de Desenv. Rural e Meio Ambiente
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
06.001.20.606.0029.2035
Manutencao Da SEMDER
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******

Histórico
09/03/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA€ÇO PARA SEC. DE MEIO AMBIENTE, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  439,50

10/03/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA€ÇO PARA SEC. DE MEIO AMBIENTE, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  439,50

31/03/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA€ÇO PARA SEC. DE MEIO AMBIENTE, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  439,50

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