Empenho
Número: 4472/2016
Data: 09/03/2016
Tipo: Ordinário
Valor: R$  439,50
Liquidado: R$  439,50
Pago: R$  439,50
Processo Licitatório
Número: 59/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2016 - R$  439,50 (Empenhado)
1023/2016 - R$  439,50 (Liquidado)
1023/2016 - R$  439,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
165
Órgão:
06 - Sec. Municipal de Desenv. Rural e Meio Ambiente
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
06.001.20.606.0029.2035
Manutencao Da SEMDER
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
09/03/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA SEC. DE MEIO AMBIENTE, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  439,50
10/03/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA SEC. DE MEIO AMBIENTE, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  439,50
31/03/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇO PARA SEC. DE MEIO AMBIENTE, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  439,50