Empenho
Número: 2551/2014
Data: 11/03/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  183,71
Liquidado: R$  183,71
Pago: R$  183,71
Processo Licitatório
Número: 45/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1013/2014 - R$  183,71 (Empenhado)
1013/2014 - R$  183,71 (Liquidado)
1013/2014 - R$  183,71 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
519
Órgão:
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
13.001.27.812.0017.2074
INCENTIVO E FORTALECIMENTO DE EVENTOS ESPORTIVOS A
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
11/03/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?O DE CONFEC?AO DE FAIXA PARA SEREM UTILIZADAS PARA DIVULGA?AO DO 10§ FESTIVAL ESPORTIVO DA PRA?A DA JUVENTUDE QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 29 A 30 DE MAR?O, CONFORME PREGAO 45/2013.
R$  183,71
21/03/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?O DE CONFEC?AO DE FAIXA PARA SEREM UTILIZADAS PARA DIVULGA?AO DO 10§ FESTIVAL ESPORTIVO DA PRA?A DA JUVENTUDE QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 29 A 30 DE MAR?O, CONFORME PREGAO 45/2013.
R$  183,71
07/05/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVI?O DE CONFEC?AO DE FAIXA PARA SEREM UTILIZADAS PARA DIVULGA?AO DO 10§ FESTIVAL ESPORTIVO DA PRA?A DA JUVENTUDE QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 29 A 30 DE MAR?O, CONFORME PREGAO 45/2013.
R$  183,71