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Transparencia

Empenho
Número: 3268/2016
Data: 24/02/2016
Tipo: Ordinário
Valor: R$  192,00
Liquidado: R$  192,00
Pago: R$  192,00

Processo Licitatório
Número: 147/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1022/2016 - R$  192,00 (Empenhado)
1022/2016 - R$  192,00 (Liquidado)
1022/2016 - R$  192,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
214
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0003.2013
Manutenção Da Atividade De Benefícios Eventuais
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******

Histórico
24/02/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,UTILIZAR RECUROS DE CONVENIO IGDBF, CONF. PREGÇO 147/2015.
R$  192,00

12/09/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,UTILIZAR RECUROS DE CONVENIO IGDBF, CONF. PREGÇO 147/2015.
R$  192,00

18/10/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,UTILIZAR RECUROS DE CONVENIO IGDBF, CONF. PREGÇO 147/2015.
R$  192,00

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