Empenho
Número: 2392/2016
Data: 17/02/2016
Tipo: Global
Valor: R$  1.080,00
Liquidado: R$  1.080,00
Pago: R$  1.080,00
Processo Licitatório
Número: 6/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1013/2016 - R$  1.080,00 (Empenhado)
1013/2016 - R$  1.080,00 (Liquidado)
1013/2016 - R$  1.080,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
412
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0031.2075
Manutencao SEMEL
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
17/02/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE FAIXAS DIVULGAAO DO CURSO DO JEFES/2016, CONF. PREGÇO 6/2015.
R$  1.080,00
25/02/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE FAIXAS DIVULGAAO DO CURSO DO JEFES/2016, CONF. PREGÇO 6/2015.
R$  1.080,00
03/03/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. SERVIOS GRAFICOS DE CONFECÇO DE FAIXAS DIVULGAAO DO CURSO DO JEFES/2016, CONF. PREGÇO 6/2015.
R$  1.080,00