Empenho
Número: 2166/2016
Data: 15/02/2016
Tipo: Global
Valor: R$  22.575,00
Liquidado: R$  22.575,00
Pago: R$  22.575,00
Processo Licitatório
Número: 129/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1030/2016 - R$  22.575,00 (Empenhado)
1030/2016 - R$  22.575,00 (Liquidado)
1030/2016 - R$  22.575,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
441
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
114000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
15/02/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. A AQUISICAO DE CORRELATOS E MATERIAIS HOSPITALARES. PREGÇO N§ 129/2014
R$  22.575,00
04/03/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. A AQUISICAO DE CORRELATOS E MATERIAIS HOSPITALARES. PREGÇO N§ 129/2014
R$  22.575,00
14/03/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. A AQUISICAO DE CORRELATOS E MATERIAIS HOSPITALARES. PREGÇO N§ 129/2014
R$  22.575,00