Empenho
Número: 1108/2016
Data: 21/01/2016
Tipo: Global
Valor: R$  21.937,50
Liquidado: R$  21.937,50
Pago: R$  21.937,50
Processo Licitatório
Número: 129/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1030/2016 - R$  21.937,50 (Empenhado)
1030/2016 - R$  21.937,50 (Liquidado)
1030/2016 - R$  21.937,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
455
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2114
Manutencao De Acoes Do UPA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
21/01/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CORRELATOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NO UPA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 129/2014
R$  21.937,50
28/01/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CORRELATOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NO UPA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 129/2014
R$  21.937,50
16/02/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CORRELATOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NO UPA CONFORME PREGAO PRESENCIAL 129/2014
R$  21.937,50