Empenho
Número: 627/2016
Data: 12/01/2016
Tipo: Global
Valor: R$  38.951,00
Liquidado: R$  38.951,00
Pago: R$  38.951,00
Processo Licitatório
Número: 129/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1030/2016 - R$  38.951,00 (Empenhado)
1030/2016 - R$  38.951,00 (Liquidado)
1030/2016 - R$  38.951,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
441
Órgão:
15 - Secretaria Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
114000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
12/01/2016
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PREGAO 129/2014
R$  38.951,00
15/01/2016
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PREGAO 129/2014
R$  38.951,00
04/02/2016
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME PREGAO 129/2014
R$  38.951,00