Empenho
Número: 15254/2015
Data: 17/12/2015
Tipo: Global
Valor: R$  2.700,00
Liquidado: R$  2.700,00
Pago: R$  2.700,00
Tipo de despesa
1042/2015 - R$  2.700,00 (Empenhado)
1042/2015 - R$  2.700,00 (Liquidado)
1042/2015 - R$  2.700,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
441
Órgão:
09 - Secretaria Munic. de Industria Comercio e Turismo
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.23.692.0034.2088
Manutencao Do Centro De Eventos
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
17/12/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISI?ÇO DE ENFEITES DE NATAL PARA O DISTRITO DE BOA ESPERAN?A,CONF. OFICIO CI/SEMICTUR N.190/2015.
R$  2.700,00
17/12/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISI?ÇO DE ENFEITES DE NATAL PARA O DISTRITO DE BOA ESPERAN?A,CONF. OFICIO CI/SEMICTUR N.190/2015.
R$  2.700,00
29/12/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISI?ÇO DE ENFEITES DE NATAL PARA O DISTRITO DE BOA ESPERAN?A,CONF. OFICIO CI/SEMICTUR N.190/2015.
R$  2.700,00