Empenho
Número: 15123/2015
Data: 16/12/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$  87.083,97
Liquidado: R$  87.083,97
Pago: R$  87.083,97
Dotação
Código Reduzido:
210
Órgão:
02 - Gabinete do Prefeito
Unidade:
001 - Gabinete do Prefeito
Funcional Programática:
02.001.4.122.0038.2005
Manutencao Das Atividades Do Gapre
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
16/12/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE DEZEMBRO DE 2015.( GABINETE)
R$  87.083,97
22/12/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE DEZEMBRO DE 2015.( GABINETE)
R$  87.083,97
23/12/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE DEZEMBRO DE 2015.( GABINETE)
R$  87.083,97