Empenho
Número: 14864/2015
Data: 11/12/2015
Tipo: Global
Valor: R$  22.830,00
Liquidado: R$  22.830,00
Pago: R$  22.830,00
Processo Licitatório
Número: 113/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2015 - R$  22.830,00 (Empenhado)
1082/2015 - R$  22.830,00 (Liquidado)
1082/2015 - R$  22.830,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
633
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
11/12/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (FRALDAS DESCARTAVEIS) PARA PACIENTES ACAMADOS, CONF. PREGÇO 113/2015.
R$  22.830,00
15/12/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (FRALDAS DESCARTAVEIS) PARA PACIENTES ACAMADOS, CONF. PREGÇO 113/2015.
R$  22.830,00
24/12/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO (FRALDAS DESCARTAVEIS) PARA PACIENTES ACAMADOS, CONF. PREGÇO 113/2015.
R$  22.830,00