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Transparencia

Empenho
Número: 14736/2015
Data: 10/12/2015
Tipo: Global
Valor: R$  1.750,00
Liquidado: R$  1.750,00
Pago: R$  1.750,00

Processo Licitatório
Número: 96/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1077/2015 - R$  1.750,00 (Empenhado)
1077/2015 - R$  1.750,00 (Liquidado)
1077/2015 - R$  1.750,00 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
365
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2025
Manutencao Do Cras Sao Domingos
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários

Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******

Histórico
10/12/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE BANHEIRA PARA SER DESTINADA AS GESTANTES EM ATENDIMENTO PELA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 96/2015.
R$  1.750,00

18/12/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE BANHEIRA PARA SER DESTINADA AS GESTANTES EM ATENDIMENTO PELA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 96/2015.
R$  1.750,00

29/12/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE BANHEIRA PARA SER DESTINADA AS GESTANTES EM ATENDIMENTO PELA ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PREGÇO 96/2015.
R$  1.750,00

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